報稅季:盤點那些不能抵扣的費用

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(澳洲生活網訊)又到了一年一度的報稅時節!如果不想接到從稅務局打來的電話,有一些費用支出你絕不能把它們算作稅前扣除來上報。

尤其是當你屬於在家工作狀態時,在這方面就更要謹慎。因為在工作費用與個人支出之間有一片灰色地帶。

當然,有一些費用是被明令禁止去算作稅前扣除的。任何想把它們抵扣的行為都會立即引起稅務局的警覺。

醫藥費

旅行社的工作人員,無論是僱主還是僱員,如果在國外某個傳染病高發地帶工作,可能習慣性地認為自己可以把防疫費用當作稅前扣除上報。

MGI Accounts Adelaide稅務部的主管考菲德(Maree Caulfield)表示,這是行不通的。她說:「醫療費用不能抵扣,其中就包括防疫費。就算你是為了避免在工作中染病而接種也是如此。只有在極少的情況下才會允許用醫療費用來抵扣。」

理財師霍斯菲爾德(Peter Horsfield)表示,私人醫療保險開支也不能用來抵扣。

應酬開支

應酬開支雖然一般來說都不能抵扣,但也要綜合考慮有無附加福利稅、應酬地點及享受娛樂服務的人是誰。為保證扣稅金額和附帶福利應納稅額的準確計算,納稅人務必保持完整的應酬支出記錄。

Prosperity Advisers的董事格里菲斯(Michael Griffiths)表示:「不能抵扣的生意上的應酬開支包括請客戶吃午飯,或者與潛在客戶一起喝酒等等。但也有些例外,比如因公出差的費用。」

孩子的教育費與育兒費

考菲德表示,就算你的僱主要你加班,你因此無法照顧孩子而必須請人照顧,你也無法將這筆費用用來抵扣。他還說:「除此之外,你孩子的書本費、學費等教育費用也不能被扣除。雖然幾年前有與之相關的政策返還款,但在2013年1月之後就被Schoolkid’s Bonus這一項目給代替了。」

罰款

當你因工作原因而開車外出並收到超速或停車違規等罰款時,你可能認為你可以將這些惱人的罰款來抵扣。但事實上,你不能。

豪華跑車

如果你有錢開跑車去工作,你相應的稅務扣除上報也會有一些限制。

考菲德稱,生意用車的成本一般可以在其使用年限之內攤銷。她說:「但用來扣稅的車輛成本是有上限的,而豪車的上限當前為57,466澳元。這意味著,如果一輛車的購買價高於57,466澳元,那麼多出的部分在車輛有效壽命中則無法折舊。此外,這個上限還是包含了GST的。如果你花了8萬買一輛車,那麼你能拿到的最高GST扣稅額只能是5,224澳元。」

其它無法抵扣的費用:

  •       上下班的路費
  •       社團費
  •       個人置裝費
  •       電話號碼不計入簿的費用
  •       除防護服、制服、工作服之外的普通工作服裝花銷,比如廚師穿的褲子。如果你買了一件只為了上班穿的衣服,其成本和乾洗費都不能抵扣
  •       為了得到工作的相關費用,比如去參加面試的路費、準備個人簡歷的費用及警方檢查費
  •       為同一僱主給出的另一工作職位而發生的搬家費
  •       駕照費。只有當你因工作必須能開某一噸位的車而去考取相應駕照的情況下,可能可以抵扣。
  •       做義工的相關費用

文:Mona

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