(澳洲生活网)澳大利亚税务系统依靠纳税人的自我评估。这意味着您是负责制定如何申报、报税。您还需要能够出示您如何到达这些数字–在某些情况下,您可能需要提供书面证据。
为了准备一个准确的纳税申报,您需要仔细的记录。您需要确定您的个人情况的资料。如果您不确定,最好是把所有的资料都留起来。
记录的重要性
保存良好的记录可以帮助您和您的税务顾问:
- 提供书面证据,您的收入和支出
- 帮助您或您的税务代理准备报税
- 确保您能要求您的合理权利
- 当税局要求您证明您在您的报税表提供的信息
- 减少税务审计和调整的风险
- 更融洽的与税局沟通
- 解决有关争议的评估或调整问题
- 避免税局的处罚。
保存良好的记录,其他的原因是:
- 而不是让会计师来整理你的鞋盒子文件。给您的税务顾问准备好记录,这样能保证您得到您该得到的
- 减少您的税务成本管理。
您需要保存的材料
在该财政年度内您会收到很多重要文件,比如说您的税务文件就是很重要的文件,比如付款汇总、收据、发票和合同。
一般来说,您需要保存这五年您的纳税申报的材料。
您需要保存的记录包括:
- 雇主支付您的工资证明,
- 您的银行和其他金融机构利息报表
- 股票公司股利报表
- 管理的投资基金总数
- 收据或发票的设备或资产的购买和销售
- 报销和维修收据或发票
- 合同
- 承租人和出租记录
如果您的总共的申报工作相关的费用超过300 澳元,您必须有书面证据来证明您的数字来源。
如果您拥有一种资产,比如,投资房地产、股票或基金投资您需要立即开始记录。因为您在未来出售资产必须缴纳资本增值税时,您可能需要这些资料。记录从一开始就将确保您不会付不必要的税。
- 您的文件一般来说必须是英文的,特殊情况除外。
- 当完成您的税,您有权要求一些费用减免,其中大部分是为了赚取您的收入直接相关。
以下的要求一定要达到:
*您一定花了自己的钱,没有报销
*它必须和您的工作相关的
*您必须有一个记录证明(有一些有限的例外)。
如果费用为工作和私人用途,您只能申请工作相关的部分扣除。
我们今天就讲讲住宿津贴的申报问题
离家工作时住宿津贴和费用
如果您收到住宿旅游津贴
作为一般规则,您必须申报任何旅行津贴。
您不需要声明允许在您的退税收入下列两个情况:
- 旅行津贴不在您的付款汇总显示
- 您花掉了津贴扣除住宿费用,和膳食和杂费,
如果您不将您的津贴收入申报,那您就不能扣除您的住宿费用(和膳食和杂费,即使您花的钱多于您的津贴。
什么时候您可以申请住宿费
您可以申报扣除您的住宿费用(以及膳食和杂费)如果符合以下条件:
- 您申报了所有旅行津贴在您的收入里
- 您需要为您的工作职责的一部分旅行远离家乡
- 您只是远离家乡工作的时间相对较短的时间
- 您在没有选择的情况下发生了这些费用
- 您有一个永久的家的地方
- 您要为自己的住宿支付费用。
记录住宿
申报扣除费用,您通常需要保留书面的证据来证实您的成本。
如果您申报的餐费和杂费等于或低于我们认为合理的数量,是不需要提供您的费用证明的。税局每年出版合理的申报限额,税收确定TD 2016 / 13集了大量不同的旅游目的地。
即使您不需要证明您的成本,我们还可以请您说明以下所有:
- 证明您是符合条件的
- 您收到了旅游津贴
- 您住在了一个短期商业住宿场所。
大多数人需要旅行暂时离开家工作,在短期商业住宿,如酒店、旅馆或酒店式公寓。
一个人可以决定租房或住在他们购买的房产里面。当然这只是在当您的旅行符合扣税条件时才可以的
可以申报和不可以申报成本的类型
您可以申报费用 | 您不能要求费用 |
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在如下情况时您可能要按比例来扣费用
- 当您旅游时住在您购买的房产里时,费用一般不应超出正常商业出租费用,**此情况不包括你自己的家
- 住宿是用于私人或家庭的目的,并不完全与工作有关的旅行。
住宿费用的例子
1例 –短期商业住宿
简在布里斯班开始了一个公司一个新的工作。就业的第一年,简被要求参加每周一次在悉尼的公司总部培训。
简呆在附近的一家酒店在悉尼总部的几周她要在悉尼培训。
简从她的雇主支付住宿费用接收旅游津贴来支付这期间她呆在悉尼的餐费和杂费。旅行津贴没有显示她的年底的工资退税单上。
简选择了不申报她旅行住宿的费用以及在悉尼工作的餐费和杂费。
作者:王霓娜
注册税务代理,CPA
0433524099