众所周知,澳洲是一个高福利的国家,高福利的代价就是高税收。所以,如何合理避税,最大程度化地优化您的税务状况,就变成了当务之急。
在过去的几年中,ATO一直相对擅长捕获“大鱼”,例如涉及大规模税务欺诈或持续滥用报税系统进行大宗申报的客户。值得一提的是,今年税务局的审计格外严格,已经不仅仅是只盯着大企业,普通纳税人也已经进入了他们的法眼。可以说真的是苍蝇老虎一起打。现在,ATO可以快速准确地识别和捕获各种“小鱼”,即使对于类似洗衣费这种比较小额的申报,他们也是十分关注的。税务局的数据匹配工具处于最先进的状态,对政府和机构数据访问的频繁城市是前所未有的。
税务局已经大张旗鼓地明确表示,它将针对今年流行的,通常被误解的税收减免进行重点审查。根据税法的规定,纳税人不能对凭空捏造的费用或与他们的工作完全无关的费用申请减税。
下面有几个发生在退税季节里常见的例子,我们想和大家一起分享,从中吸取经验与教训。
短期租赁。
如果您曾经在Airbnb或类似的住宿共享平台上短期出租您的物业,请确保您在纳税申报表中声明相关收入。ATO 宣称,由于在线革命,短期租赁已经井喷式的爆发,但有一些人可能无法理解他们的纳税义务。
税务局接着补充说,他们越来越多地使用数据和更为先进的网络技术,来确定您的纳税申报表中没有任何的收入缺失。 ATO表示,租赁收入将无可遁形,这里没有高科技的世外桃源。
标准扣除额真的存在吗?关于符合条件的税收减免的一个普遍的神话是,每个人都有权申报$150澳币的洗衣费,5000公里的汽车行驶里程或$300澳币与工作相关的费用的“标准扣除额”。税务局的标准解释是,这些申报必须来自与工作紧密相关的活动直接产生的费用,你必须解释你是如何计算出来的而且在必要的时候可以拿出相关的单据。
化妆品可以抵扣收入税吗?许多纳税人也错误地认为他们可以申请他们认为与工作相关的护肤产品的费用。例如,一些纳税人错误地认为,如果工作要求他们参加正式活动,他们可以要求化妆费。澳洲税务局的正解是,只有极少数有特殊情况的纳税人可以申请含有防晒霜的化妆品的税务抵扣,但对于大多数人来说,这都是不可能的。
关于投资房的旅行费用可以扣除吗?根据2017年7月1日起适用的法律,纳税人不再能够就其投资物业的旅行费用申请扣除任何费用,只有极少数的例外情况。比如居住在中国的客人在澳洲购买了一套投资型的用于居住的住宅。房主要从中国来澳洲进行和此投资房相关联的活动,对不起,您的飞机票是不可以抵扣的。但是,如果您购买的是商铺,而且您此次赴澳的唯一目的就是和此物业相关,那么您的旅行费用是可以进行抵扣的。
退税,看似简单,实则是一个涵盖面非常广的话题。会计,也不是您印象当中的戴着老花镜,绑着套袖在昏暗的灯光下拨弄算盘的老头。好的会计师,不光是对您产生的交易做一个简单的记录,更主要的是可以为您提供一些前瞻性的意见,让您真正做到未雨绸缪,决胜于千里之外。如果您有会计方面的疑问,欢迎您拨打我们的热线电话, John将竭诚为您服务
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